Faktúra 1170458
Dátum vyhotovenia:
14.7.2017
Faktúra doručená:
18.7.2017
Číslo objednávky:
293/1/Fa/7/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 72.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,13 EUR
ceny sú vrátane DPH