Faktúra 1170393
Dátum vyhotovenia: 17.6.2017
Faktúra doručená: 23.6.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2017 TN, 3108.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 730,69 EUR
ceny sú vrátane DPH