Faktúra 1170381
Dátum vyhotovenia: 12.6.2017
Faktúra doručená: 19.6.2017
Číslo zmluvy: 97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 127.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,60 EUR
ceny sú vrátane DPH