Faktúra 1170320
Dátum vyhotovenia: 17.5.2017
Faktúra doručená: 24.5.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/17 MY, 93.37 EUR
Názov položky:
Nafta 05/17 MY, 1160.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 504,31 EUR
ceny sú vrátane DPH