Faktúra 1170280
Dátum vyhotovenia:
28.4.2017
Faktúra doručená:
10.5.2017
Číslo objednávky:
173/1/Fa/4/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 152.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,89 EUR
ceny sú vrátane DPH