Faktúra 1170247
Dátum vyhotovenia: 26.4.2017
Faktúra doručená: 27.4.2017
Číslo objednávky: 160/1/Fi/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 786.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
943,92 EUR
ceny sú vrátane DPH