Faktúra 1170189
Dátum vyhotovenia: 31.3.2017
Faktúra doručená: 5.4.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2017, 368.51 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2017, 8.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,98 EUR
ceny sú vrátane DPH