Faktúra 1170116
Dátum vyhotovenia: 27.2.2017
Faktúra doručená: 6.3.2017
Číslo objednávky: 11/4/Mk/2/2017
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 4984.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 984,56 EUR
ceny sú vrátane DPH