Faktúra 1170089
Dátum vyhotovenia: 6.2.2017
Faktúra doručená: 20.2.2017
Číslo objednávky: 31/1/Fi/1/2017
Číslo zmluvy: 56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 68.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,20 EUR
ceny sú vrátane DPH