Faktúra 1170025
Dátum vyhotovenia: 17.1.2017
Faktúra doručená: 24.1.2017
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/16 TN, 114.39 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/16 TN, 857.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 165,88 EUR
ceny sú vrátane DPH