Faktúra 1160784
Dátum vyhotovenia: 21.12.2016
Faktúra doručená: 28.12.2016
Číslo objednávky: 428/1/Mch/11/2016
Číslo zmluvy: 56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 3354.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 025,94 EUR
ceny sú vrátane DPH