Faktúra 1160587
Dátum vyhotovenia: 3.10.2016
Faktúra doručená: 10.10.2016
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2016 TN, 4460.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 353,15 EUR
ceny sú vrátane DPH