Faktúra 1160580
Dátum vyhotovenia: 30.9.2016
Faktúra doručená: 6.10.2016
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2016, 446.89 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2016, 9.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
547,39 EUR
ceny sú vrátane DPH