Faktúra 1160545
Dátum vyhotovenia: 9.9.2016
Faktúra doručená: 19.9.2016
Číslo objednávky: 270/1/Fi/7/2016
Číslo zmluvy: 54/1/2012
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ, 353.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
353,54 EUR
ceny sú vrátane DPH