Faktúra 1160374
Dátum vyhotovenia:
28.6.2016
Faktúra doručená:
30.6.2016
Číslo objednávky:
240/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 250.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,52 EUR
ceny sú vrátane DPH