Faktúra 1160357
Dátum vyhotovenia: 17.6.2016
Faktúra doručená: 27.6.2016
Číslo objednávky: 239/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 99.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,51 EUR
ceny sú vrátane DPH