Faktúra 1160298
Dátum vyhotovenia: 27.5.2016
Faktúra doručená: 1.6.2016
Číslo objednávky: 190/1/RF/5/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 169.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,62 EUR
ceny sú vrátane DPH