Faktúra 1160267
Dátum vyhotovenia: 10.5.2016
Faktúra doručená: 13.5.2016
Číslo zmluvy: 109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 108.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,98 EUR
ceny sú vrátane DPH