Faktúra 1160194
Dátum vyhotovenia: 14.4.2016
Faktúra doručená: 20.4.2016
Číslo objednávky: 124/1/RF/4/2016
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 56.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,40 EUR
ceny sú vrátane DPH