Faktúra 1160178
Dátum vyhotovenia: 31.3.2016
Faktúra doručená: 14.4.2016
Číslo objednávky: 94/1/BK/3/2016
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH