Faktúra 1150825
Dátum vyhotovenia: 16.12.2015
Faktúra doručená: 16.12.2015
Číslo objednávky: 548/1/MI/12/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,00 EUR
ceny sú vrátane DPH