Faktúra 1150816
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Faktúra doručená: 10.12.2015
Číslo objednávky: 495/1/MI/11/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH